力帆股份股票行情诊断
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要点一:所属板块 特斯拉板块,民营银行板块,中证500板块,上证380板块,沪股通板块,证金持股板块,重庆板块,汽车行业板块,社保重仓板块,融资融券板块。
要点二:经营范围 研制、开发、生产、销售:力帆牌汽车、汽车发动机(以上两项仅限取得审批的子公司生产、销售),摩托车、摩托车发动机、车辆配件、摩托车配件、小型汽油机及配件、电动自行车及配件、汽油机助力车及配件,计算机(不含研制),体育(限汽车、摩托车运动)及运动产品(不含研制、生产);为本企业研制、生产、销售的产品提供售后服务,经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务,经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;经济信息咨询服务;批发、零售:润滑油、润滑脂(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法律法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营)。
要点三:重大合作-阿里巴巴签订战略合作 2015年5月31日晚间发布公告,公司拟于2015年6月8日与阿里巴巴(中国)有限公司及其关联公司(以下简称"阿里")签订《战略合作协议书》(以下简称"框架协议"或"本协议"),就利用各自优势资源,在汽车销售、汽车金融、营销推广、汽车后市场服务、国际业务等领域开展战略合作。
要点四:定向增发-募资52亿发力新能源汽车 2015年5月25日发布定增预案,公司拟以12.08元/股,非公开发行合计不超过43046.36万股,募集资金总额不超过52亿元,拟投资于智能新能源汽车产业链及偿还相关债务等。此外,公司此次募投项目及使用募集资金金额为:智能新能源汽车能源站项目(10亿元);智能新能源汽车60亿瓦时锂电芯项目(9亿元);30万台智能新能源汽车电机和电控项目(5亿元);30万台智能新能源汽车变速器项目(4亿元);智能新能源新车平台开发项目(4亿元);偿还部分公司债券及银行借款(20亿元)。
要点五:摩托车发动机 公司主要从事摩托车,汽车,通用汽油机的研发,生产和销售,主要产品包括摩托车,摩托车发动机,乘用车,乘用车发动机,通用汽油机及终端产品(发电机组,水泵,草坪机等)。摩托车发动机业务是本公司从事最早,积淀最深的业务,也是公司产业向汽车发动机和通用汽油机延伸的基础。发动机是摩托车最为核心的零部件,在摩托车成本构成中约占30%的比重,公司具备年产250万台摩托车发动机的生产能力,所生产的摩托车发动机中,约三分之一为本公司摩托车整车配套,其余三分之二对外销售,产销规模2005-2008年位居行业第一,2009年至今位居行业第二。2010年摩托车发动机及配件实现收入10.82亿元,同比增长14.44%。
要点六:摩托车整车 摩托车整车业务是本公司收入和利润构成的主体之一。公司具备年产100万辆摩托车整车的生产能力,依靠在发动机领域的强大竞争力,公司摩托车整车的行业地位和市场份额近年来稳步上升。2005年至今,公司摩托车整车产销规模由行业第六升至第三,其中出口规模位居行业第二。2010年摩托车整车及配件实现收入24.3亿元,同比增长23.7%。
要点七:斥资3亿美元在俄罗斯建厂 2014年10月14日公告,公司拟投资约3亿美元在俄罗斯利佩茨克州投资建设汽车生产厂。俄罗斯已成为力帆股份最大的海外市场之一,公司已连续三年蝉联俄罗斯市场销量最高的中国车企,成为俄罗斯最畅销的中国品牌。公司表示,在俄罗斯建厂将降低成本、提高产能,减轻竞争压力,是公司国际化战略的一个重要布局。
要点八:乘用车 乘用车业务是公司增长最快的业务,也将是未来几年推动公司快速发展的主要动力。公司具备年产5万辆乘用车的生产能力,自2006年推出第一款轿车以来,公司在四年内陆续推出四款排量在1.3-1.6L区间的中小排量轿车,并将在未来1-2年内推出微型客车和SUV,排量扩展至1-1.8L区间。2008-2009年,公司轿车出口规模连续两年位居行业第四,2010年上半年升至行业第三。2010年乘用车及配件实现收入25.9亿元,同比增长27.8%。
要点九:募资投向 本次发行募集资金拟投入以下三个项目:15万辆乘用车项目(二期5万辆),建成后可新增以力帆620,力帆720为代表产品产能5万辆/年,使公司乘用车生产能力达到10万辆/年,达产后年新增销售收入271000万元,净利润14986万元。截至2010年末进度32.73%,摩托车生产基地建设项目,公司将对分散在重庆5个厂区现有的摩托车整车70万辆/年及摩托车发动机210万台/年产能进行整合及升级,新增摩托车整车30万辆/年及摩托车发动机90万台/年的产能,最终形成重庆地区摩托车整车100万辆/年及摩托车发动机300万台/年的生产能力,达产后年销售收入为449000万元,净利润为26978万元。截至2010年末进度66.75%,动力基地项目,新增汽车发动机15万台/年产能,整合现有5万台/年产能,最终形成20万台/年的生产规模,新增通用汽油机60万台/年产能,整合现有40万台/年产能,最终形成100万台/年的生产规模,达产后年销售收入236169万元,净利润14566万元。截至2010年末进度70.08%。截至2010年末,上述募资项目已累计使用募资70809万元。
要点十:投资新项目-两江新区力帆乘用车项目 2012年2月,公司全资子公司重庆力帆乘用车有限公司拟在重庆两江新区工业开发区筹备并实施两江新区力帆乘用车项目。项目投资总额约388465.98万元,项目建设期为18个月,内部收益率为24.56%(税前),投资回收期为5.98年(税前)。项目建成后,公司的乘用车产品品类中将增加新的车型,有助于开发新的客户群,拓展公司产品型谱,完善质量保证能力,提高市场覆盖率,提升企业的产业水平。
要点十一:动力基地扩产项目 2012年3月,公司控股子公司重庆力帆汽车发动机有限公司拟在重庆北部新区黄茅坪组团内实施动力基地扩产项目(二期30万台汽车发动机),项目总投资37974.7万元,建设期为18个月,建成后可形成年产30万台汽车发动机动力总成的生产能力。本项目实施后可满足公司乘用车发展的需求,增强公司乘用车产品的核心竞争力。
要点十二:电喷技术走出国门 2011年5月19日上证报报道,公司与世界著名半导体厂商德国英飞凌签署战略合作谅解备忘录,集英飞凌芯片技术和力帆电喷技术,具有最小型化,最优化集成功能的摩托车电喷专用芯片的力帆电喷应用平台成功迈出国门走向国际化市场。作为国内摩托车电喷技术的领先者,公司从1999年开始便投入巨资自主研制摩托车电喷软件和电喷系统技术。公司利用自主研发技术,在国内首家研制并成功应用了“力帆摩托车电喷管理系统”,填补了国内外在中小排量汽油机进行电控燃油喷射的空白,并推出了目前国内唯一上市销售,并拥有自主知识产权的电喷摩托车。
要点十三:海外市场 公司长期致力于境外市场的开拓,公司摩托车产品远销160多个国家和地区,乘用车产品远销60多个国家和地区,出口数量及出口创汇金额居国内同行领先地位。公司在中国大陆以外设立了11家子公司,其中在越南,土耳其,泰国和埃塞俄比亚设立了生产型子公司,主要从事摩托车,汽车产品的生产和销售,在美国,德国国设立了销售型子公司,直接销售公司所生产的各类产品。2011年7月公司与EFFA MOTORS拟共同投资1亿美元在巴西成立合资公司及组装厂,组装和销售力帆品牌乘用车,建成后将形成年组装和销售1万辆力帆乘用车的能力。此外公司还拟与EFFA MOTORS共同投资3000万美元在巴西成立汽车研发中心,使力帆汽车产品更能适应南美区域及各市场的特殊要求。2010年公司国外收入31.53亿元,同比增长68.24%。
要点十四:与海外知名品牌合作 2011年6月公司与意大利MV Agusta摩托车有限公司签署谅解备忘录,MV Agusta有兴趣把公司作为其中国市场的经销商。公司将负责认证,进口,分销以及代理网络建设等工作。MV Agusta有意授权公司在相当长的一段时期独家使用CAGIVA品牌同时将CAGIVA产品整体打包销售给公司。意大利MV Agusta公司是世界著名的顶级摩托车品牌,其产品被誉为“摩托中的法拉利”。
要点十五:参股金融 2010年年报披露,公司初始投资1.5亿元持有重庆银行股份有限公司(注册资本202062万元)6.41%股权,初始投资1亿元持有安诚财产保险股份有限公司(注册资本100000万元)10%股权。
要点十六:参股三峡人寿 2011年5月公司参与三峡人寿保险股份有限公司(筹)的投资筹建。根据三峡人寿的投资筹建计划,公司此次拟出资2亿元,持有三峡人寿2亿股股份,股权比例为20%。拟筹建的三峡人寿是一家以传统寿险,年金保险和健康保险为主营业务的专业性,政策性较强的人寿保险公司,总部设在重庆市。
要点十七:股东回报规划 2012年8月,公司制定未来三年(2012-2014)股东回报规划。未来三年内,公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,重视对股东的投资回报。2012-2014年,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后,公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数,在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下,每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年实现的可分配利润的10%,最近三年母公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年母公司实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出,报股东大会批准。
要点十八:设立自贸区融资租赁公司 2014年6月,公司和下属子公司力帆国际拟以自有资金分别出资3400万元和1.36亿元在上海自由贸易试验区投资设立力帆融资租赁(上海)有限公司。融资租赁公司经营范围为:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。公司表示,本次在上海自由贸易试验区设立力帆融资租赁(上海)有限公司,一方面充分利用上海自由贸易试验区作为中国首个区域性自由贸易园区的区位优势和政策优势,另一方面也是公司多元化业务发展中金融服务领域的又一次战略扩展和延伸,将有效提升公司的竞争力,有利于公司的健康发展。
要点十九:定向增发 2014年7月,公司拟以每股不低于6.04元的价格,非公开发行不超过2.82亿股,募集资金不超过17亿元。根据预案,公司本次募集资金用于投入汽车新产品研发、融资租赁公司增资、信息化建设及补充流动资金,拟投入资金分别为8.2亿元、3.3亿元、0.5亿元和5亿元。其中,汽车新产品研发项目包括新款中级轿车、小型城市SUV、紧凑型城市SUV、七座城市SUV的开发以及混合动力技术的研发。项目研发完成后,预计可于2017年实现营业收入约105亿元,净利润约4亿元。此外,公司拟使用募集资金3.3亿元增资力帆融资租赁(上海)有限公司,项目实施完成后,正常年可实现营业收入约3亿元,净利润约0.8亿元。另外,信息化建设项目旨在对企业现有的信息化体系进行一次大的改进。力帆股份表示,公司希望通过本次向特定对象非公开发行股票,进一步增加资本金,加大公司对汽车新产品的研发投入,丰富产品结构,提升产品质量和品牌口碑,并提高自身的信息化水平;可以满足公司及下属融资租赁公司业务发展的资金需求,增强公司资本实力及盈利能力,还可以进一步降低公司的财务风险。
要点二十:自愿锁定股份 控股股东重庆力帆控股有限公司,实际控制人尹明善,陈巧凤,尹喜地,尹索微承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时担任本公司董事的尹明善(董事长),陈巧凤,尹喜地,尹索微还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。公司股东JOIN STATE LIMITED和上海冠通投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
要点二十一:投建新能源电动车项目 2014年4月,公司拟在河南省济源市高新区投资建设力帆新能源电动车项目,项目总投资额约22亿元。公司已于4月1日与河南省济源市人民政府签署《力帆电动车项目投资合作框架协议书》。据介绍,该项目建设主要内容为力帆电动车项目生产厂房、办公及辅助用房,项目计划生产LF520、LF520i、LF320、LF330新能源电动车,其中一期预计投资总额为3亿元,预计产能为1万辆/年,预计总产值为5亿元;二期项目预计投资总额19亿元,产能预计为10万辆/年,总产值为50亿元。公司表示,上述投资将充分利用和享受济源市人民政府的优势资源和优惠政策,推进公司行业领先战略的进一步深入实施,为公司产业链的延伸和综合竞争力的提升,提供更为有力的保障。